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丰城市剑南中学2022年度决算公开

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第一部分  丰城市剑南中学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况丰城市剑南中学2022年度决算表格

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  丰城市剑南中概况

一、单位主要职责

实行初中义务教育,促进基础教育发展;初中学历教育及相关社会服务。

一)坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向;认真执行教委颁发的初中思想品德教育大纲,采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育,为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二)认真完成普及初等教育的任务,严格执行初中教学大纲,保证完成初中教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为高中输送合格的新生。

(三)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,分别是:丰城市剑南中学

本单位2022年年末实有人数51人,其中在职人员51人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数1138人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。


第二部分  2022年度单位决算表


第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计844.77万元,其中年初结转和结余0万元,较2021增加128.83万元,增加15.25 %;本年收入合计844.77万元,较2021增加128.83万元,增加15.25 %,主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加等

本年收入的具体构成为:财政拨款收入578.39万元,占68.45%;事业收入266.39万元,占31.55%  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计844.77万元,其中本年支出合计844.77万元,较2021增加128.83万元,增加15.25 %主要原因是:教育支出增加等;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

本年支出的具体构成为:基本支出844.77万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为844.77万元,决算数为844.77万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)教育支出年初预算数为748.33万元,决算数为748.33万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:学校严格按照教育支出预算支出

(二)社会保障与就业支出年初预算数为55.11万元,决算数为55.11万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:学校严格按照人员经费预算支出

(三)住房保障支出年初预算数为41.33万元,决算数为41.33万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:学校严格按照人员经费预算支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出578.39万元,其中:

(一)工资福利支出486.53万元,较2021增加105.82万元,增加21.7 %,主要原因是:事业收入的增加

(二)商品和服务支出91.86万元,较2021增加50.29万元,增加54.7 %,主要原因是:学生增加,水、电及其他商品和服务支出

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加0万元,增长0 %,主要原因是:退休人员

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出

五、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款三公经费支出全年预算数0.65万元,决算数为0.65万元,完成全年预算100 %,决算数较2021减少0.05万元,减少7.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我校无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0  个,累计0人次,主要为:因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数0.65万元,决算数为0.65万元,完成全年预算100 %,决算数较2021减少0.05万元,减少7.7%,主要原因是节省开支。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:接待批次、人次减少,全年国内公务接待7批,累计接待60人次,其中外事接待0批,累计接待60人次,主要为:教研交流接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是学校无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:学校无公务用车费用;公务用车运行维护费支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是学校无公务用车费用,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:学校无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加(减少)0  万元,增长(降低)0  %,主要原因是:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0 %    

(二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。


第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)

三公经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):

三公经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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